アステラス健保 健保だよりNo.49
3/12

財政調整事業交付金 1.9%健康保険収入81.8%保険給付費41.7%納付金41.5%保健事業費8.5%収入支出特定健康診査等事業収入 0.6%財政調整事業交付金 0.6%雑収入・他 0.8%予備費 4.4%その他 0.1%事務費 2.0%繰入金 3.4%繰越金 11.0%調整保険料収入 1.9%財政調整事業交付金 1.9%保険給付費41.7%納付金41.5%保健事業費8.5%支出予備費 4.4%その他 0.1%事務費 2.0%収 入収 入支 出支 出険料収入の51%にあたります。また、前述したように多くの健保組合の財政を苦しめる、高齢者や退職された方の医療費にあてられる納付金は、同比4億3,760万円増の24億5,078万円となり、こちらも保険料収入の51%にあたります。したがって、保険給付費と納付金という義務的経費だけで保険料収入を超えてしまいます。当健保組合にとっても大きな負担となっています。 このような厳しい財政状況ではありますが、皆さんの健康管理・健康づくりは将来の医療費抑制にもつながる大切な投資と考え、保健事業費には5億22万円をあてて、さまざまな事業を実施してまいります(4ページの保健事業カレンダー参照)。今年は平成27年度から始まった第1期「データヘルス計画」の最終年度で、第2期に向けて改善計画を立てる年度となります。これを踏まえた保健事業を実施するとともに、医療費適正化の推進および事業経費の節減を図ってまいります。皆さんにおかれましては、壮年者健診、へるすあっぷプログラム、ホームページ上のヘルシーファミリー倶楽部など、健保組合の保健事業を健康管理に活かしてくださいますようお願いします。 なお、健保組合は40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に納めていただいた介護保険料を「介護納付金」として国に納めています。平成29年度は介護納付金を4億7,407万円と見込み、これをもとに決定する介護保険料率は前年度と同率の0.88%としました。科  目予算額(千円)1人あたり額(円)健康保険収入4,830,870639,850調整保険料収入110,44214,628繰越金649,00085,960繰入金200,00126,490特定健康診査等事業収入33,2804,408財政調整事業交付金35,0004,636雑収入 ・他48,0106,359合  計5,906,603782,332経常収入合計4,912,156650,617科  目予算額(千円)1人あたり額(円)事務費116,03315,369保険給付費2,462,406326,146納付金前期高齢者納付金後期高齢者支援金退職者給付拠出金老人保健拠出金・他2,450,777948,7581,410,98891,01120324,606125,663186,88612,0543保健事業費500,22166,254還付金3,400450財政調整事業拠出金110,44314,628連合会費・他4,402583予備費258,92134,294合  計5,906,603782,332経常支出合計5,537,137733,396予算の基礎となった数字(健康保険分)被保険者数男5,590名女1,960名計7,550名被扶養者数9,790名平均標準報酬月額530,600円総標準賞与額(年間合計)23,267,500千円平均年齢男43.77歳女39.21歳平均42.53歳保険料率事業主4.3998%被保険者2.6002%計(調整保険料率を含む)7.00%科  目予算額(千円)1人あたり額※(円)介護保険収入435,65397,244繰越金32,2137,190繰入金34,9157,794雑収入 ・他132合  計502,794112,231科  目予算額(千円)1人あたり額※(円)介護納付金474,069105,819介護保険料還付金500112雑支出20予備費28,2236,300合  計502,794112,231予算の基礎となった数字(介護保険分)介護保険第2号被保険者数6,796名介護保険第2号被保険者たる被保険者数4,379名平均標準報酬月額620,872円総標準賞与額(年間合計)16,128,000千円介護保険料率(事業主、被保険者計)0.88%健康保険分)※介護保険第2号被保険者たる被保険者等平成29年度収入支出予算概要表健康保険分介護保険分3

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る